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中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局2018年部门预算

信息来源:中山火炬开发区管理委员会 发布日期:2018-03-20

 目录

 

第一部分  中山火炬高技术产业开发区住房和

城乡建设局单位概况

一、部门主要职责:反映本单位主要职责。

二、部门预算单位构成及机构设置:反映本单位

机构设置以及人员等有关情况。

第二部分  2018年部门预算表

12018部门收支预算总表

22018年部门支出总体情况表(功能类科目)

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释及其他

 

 

 

 

 

 

 

 

中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局

2018年部门预算情况说明

 

 

第一部分  中山火炬开发区住房和城乡建设局概况

1、部门职责:贯彻执行上级有关建设、人防事业的方针政策;做好市政公用设施建设管理、住房保障和人民防空工作;负责建筑行业管理、建设工程质量安全管理、招标投标工作;实施市相关部门调整给本区的管理事项。

2、部门预算单位构成及机构设置:住房和城乡建设局是火炬区管委会的内设机构之一,住建局内设综合科、建筑业管理科、城市建设管理科、建设工程质量安全监督管理科、建设工程交易管理科、住房保障和房地产管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

 

(部门公开表1

2018  年部门收支预算总表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局                           单位:

   

    

   

预算数

项目

预算数

一、本年收入

26,728,430.00

(一)一般公共服务支出

 

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

2,419,238.00

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

658,693.00

二、上年结转 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

21,659,153.00

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

1,991,346.00

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

(二十三)债务付息支出

 

 

 

(二十四)债务发行费用支出

 

收 入 总 计

26,728,430.00

支 出 总 计

26,728,430.00

 

(部门公开表2

    2018 年部门支出总体情况表(功能类科目)

编制单位:中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局        单位:

科目编码

功能分类科目

年初预算数

       

208

       社会保障和就业支出

2,419,238.00

20805

行政事业单位离退休

 2,419,238.00

2080502

事业单位离退休费

700,204.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,415,782.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费

303,252.00

210

医疗卫生与计划生育支出

658,693.00

21011

行政事业单位医疗

658,693.00

2101101

行政单位医疗

658,693.00

212

城乡社区支出

 21,659,153.00

21201

城乡社区管理事务

 20,759,153.00

2120101

行政运行

17,927,573.00

2120102

       一般行政管理事务

2,831,580.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

900,000.00

221

住房保障支出

1,991,346.00

22101

保障性安居工程支出

140,000.00

2210107

保障性住房租金补贴

140,000.00

22102

住房改革支出

1,851,346.00

2210201

住房公积金

1,714,346.00

2210203

住房补贴

137,000.00

合计

26,728,430.00

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算总体说明

(一)收入预算说明

2018年收入总预算2672.84万元, 2017年收入总预算3156.48万元, 减少483.64万元, 减少15.32%

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算2672.84万元, 包括:1、 社会保障和就业支出241.92万元; 2、 医疗卫生和计划生育支出65.87万元; 3、城乡社区支出2165.92万元; 4、住房保障支出199.13万元。

第四部分 名词解释及其他

—、名词解释

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出和实际归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

(三)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出,包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。