为进一步规范内部审计档案管理,维护审计档案完整与安全,保证内部审计档案质量,近日,中山市审计局制定了《内部审计文件材料立卷归档操作指引》,促进提升内部审计档案制度化、规范化和专业化水平。
《操作指引》着重从文件材料的收集管理、归档范围、排列顺序、归档要求等方面进行规范指导,并附《卷内文件材料收集及排列顺序表》和《审计档案保管期限表》供参考学习,使内部审计材料的收集、整理、立卷、归档有章可循,确保内部审计档案资料齐全、整理规范、保管有序。各镇街、市各有关单位纷纷表示,《操作指引》为规范内部审计档案管理提供了细致充分的业务指导和实践帮助,将结合自身实际对照执行,充分发挥内部审计档案应有的价值。